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审核审计造句

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  • 审计组组长应当督导审计人员收集审计证据工作,审核审计证据。
  • 拟发审计工作文件和组织修改完善审计工作制度办法,撰写重要的文件通知、审计安排和审核审计报告等。
  • 审计组长应当督导审计人员收集审计证据,审核审计证据,发现审计证据不符合要求的,应当责成审计人员进一步取证。
  • 部门职责:负责各类经济审计、同级审计、县级局(分公司)经济责任审计、审核审计报告及监督落实审计结果执行情况。
  • 负责草拟本单位审计质量考核和地方性法规、规章有关文书,审核审计报告、审计意见和审计决定,承担纪检、监察和来信来访工作。
  • 建设项目委托审计管理工作主要包括提出委托审计项目建议、审核受托人资质、审核审计费用、监督委托过程、检查审计质量、协调处理有关问题等。
  • 审计机关在接到审计组提交的有关材料之后,应厦时召开专门会议,听取:审计组的汇报,审核审计组的定性依据、证据和定性用语的准确性,讨论被审单位的意见,最后作出正式定性。
  • 行业监管就是在公开、公平、公正原则下,通过督查、检查、抽查、巡查和审核审计等方法,从实体和程序两方面对进入行业的事业体和事件进行监督管理,以保证行业管理目标得以实现。
  • 根据审计署6号令要求,审计报告都要在征求被审计单位意见后送复核机构复核,这个阶段复核重点主要是从法律、法规、规章的适用角度来审核审计评价、定性、处理处罚和移送处理是否恰当、合法等内容。
  • 负责起草有关地方性法规、规章草案及规章制度、审计指南;审理有关审计业务事项,审核审计报告、审计决定、移送处理书等文书;拟订审计工作的规划、年度计划和审计项目计划;承担统计、信息、档案、政务公开工作,牵头起草审计结果报告、审计工作报告;承担有关行政复议和行政应诉等工作;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;牵头起草审计发现问题的纠正和处理结果报告;承担内部审计的监督工作,联系特约审计员;指导审计学会、内部审计协会工作。
  • 审核审计造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 要改变目前这种状况,就要认真履行好二级复核的职责,各审计组所在部门要把好审计报告审核关:一是认真审核审计组提交的审计报告,并提出书面复核意见;二是注意将征求被审计单位意见的审计报告原稿予以保留,不得遗弃,增删或者修改,并应将其连同被审计单位对审计报告的书面意见、审计组的书面说明或者修改意见和审计组所在部门负责人的审核意见以及修改后的审计报告,还有各种代拟稿一并送复核机构复核,保持原貌,充分体现原汁原味。
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